在现在的社会生活中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编为大家收集的零星采购报销制度(精选5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
零星采购报销制度1
一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需、入库,州分公司由综合部库管统一管理,各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。
二、审批流程及标准。
1、物资采购
州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经、理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。
县分公司:各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。
2、车辆维修
州分公司:州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综合部经理以及分管领导、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)、台账方能报销。
县分公司:县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)方能报销。
零星采购报销制度2
1、目的
规范公司物资统一预算、采购、调配等管理,降低采购成本,保护公司利益。
2、适用范围
本规定适用于公司的零星物资采购管理。
3、定义
零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。
3.1非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。
3.2劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。
3.3其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、工具、量具。
4、职责
4.1综合管理部
4.1.1根据国家劳动保护法管理规定及公司规定,负责制定劳保用品的标准化配置。
4.1.2负责零星物资的`采购及流程的办理,包括采购价格商谈,负责组织招标,负责采购合同的拟订和报批。
4.2财务部负责零星物资预算的审核;负责招标评审、采购价格和合同的审批。
4.3职能部门
4.3.1各职能部门指定通用物资联络人,负责汇总本部门月度需求计划,并于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请,同时维护好库存物资台账。
4.3.2各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。综合管理部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。当常用物资库存低于半个月的库存量时,应立即向管理部提出采购申请。如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责。
4.3.3各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。
4.3.4为不影响业务开展,紧急物资可由各职能部门自行采购。
紧急物资指:申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机、或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。
4.3.5如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门派相关人员与采购员一同实施采购。
零星采购报销制度3
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字,报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购,回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时,最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时,最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单,并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐,对供应商进行必要的登记,以便日后的查询及管理。
三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格,仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅,注明供应商地址,带公章及有效联系电话,食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销,超过两天以上的不予以报销,未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核,不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责,负责对采购价格的审查审核,每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%,具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
零星采购报销制度4
1. 目标
通过规范物资采购及报销流程,确保采购业务按规定程序和适当授权进行,实现预期目标;加强采购物品与库存相关性,避免库存积压和重复采购;保证报销流程的清晰明确,进一步明确各方责任。
2. 物资采购及报销流程。
2.1 提出物资需用申请。
2.1.1 以部门为单位,根据生产经营、建设需要和预算,提出物资需用申请。申请应明确所需物资的名称、数量、要求等,必要的进行询价和金额预算,并填写《物资申购单》。
2.1.2 《物资申购单》由申请人填写,首先找库管核对采购物资库存情况,经库管审核确认需要进行采购后,再找部门负责人签核,然后交付采购人员实施采购。
2.1.3 采购人员拿到《物资申购单》后,根据采购物资金额到财务部申请备用金。
2.2 选择确定采购价格及供应商。
2.2.1 采购人员依据批准的《物资申购单》,通过询比价等公平、透明的方式实施采购,优先选择有长期业务往来的合作单位。
2.2.2 采购人员采购大额物资,无法通过备用金支付时,需提前与财务部出纳沟通,待物资验收入库后,到财务部出纳处结算费用。
2.3 采购物资验收入库。
零星采购报销制度5
为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关的法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定本制度:
一、由项目经理提前向公司材料部提供需购买的材料,材料上必须注明所购材料的名称、数量、规格型号等详细内容;
二、材料部有关经办人核实签字后交主管领导签字;
三、将以上签字资料和承包合同一并交财务部,在结算时应该由供货方拿材料请购单到财务部结算(注:请购单上必须有收货人签字→我公司材料部经办人签字→总经理签字),财务部必须核实供货方提货单和我公司负责经办人提供的1、2条的内容一致方可付款,否则不予结算;
四、如没有合同的材料报销,也必须由供货方拿请购单到财务部结算(注:提货单上必须要有材料的名称、数量、规格型号等详细内容。且提货单上必须有收货人签字→我公司材料部经办人签字→部门负责人签字→总经理签字),财务方可受理。
五、本制度自下发之日起执行。